Orden de Compra. Nº856-594-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 856-110-LP14"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-594-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-110-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-110-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
Comuna Santiago
Impuesto 944102,78
Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2015
TítuloDescripción
DESPACHO

SE SOLICITA REALIZAR DESPACHO DIRECTAMENTE EN CADA JARDIN INFANTIL DE LA D.M.S. DESDE EL DIA 10 DE JULIO DE 2015 HASTA EL 28 DEL MISMO MES. UNA VEZ FINALIZADA LA ENTREGA A LA TOTALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS, SE REQUIERE HACER LLEGAR  GUIAS DE DESPACHO IMPOSTERGABLEMENTE HASTA EL DIA 30 DE JULIO, DEBIDAMENTE FIRMADAS Y TIMBRADAS POR CADA UNO DE LOS JARDINES INFANTILES.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SCA Chile S.A
Razón Social SCA CHILE S.A.
R.U.T. 94.282.000-3
Sucursal SCA Chile S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel415BolsaToalla de papel para dispensador. En bolsas de 1x2 rollos, Cada rollo de 250 metros. Para distribuir a los Jardines Infantiles de la D.M.S.  $ 4.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975.400 $ 1.975.400
14111704
Papel higiénico429BolsaPapel higiénico para dispensador. En bolsas de 1x6 rollos, cada rollo de 500 metros. Para distribuir a los Jardines Infantiles de la D.M.S.  $ 6.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.993.562 $ 2.993.562
Total Neto $ 4.968.962
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 944.103
TOTAL OC $ 5.913.065


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.