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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
856-596-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-08-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DESDE 856-14-LR20 _ZONA NORTE _ SC 55.537.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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856-14-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1158499,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA SANHUEZA LTDA. |
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Razón Social |
SC CONSTRUCCIONES LTDA.
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R.U.T. |
76.168.228-8 |
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Sucursal |
CONSTRUCTORA SANHUEZA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | contratación de Obras de Reparación y Reposición de Cubiertas en Jardines Infantiles de la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles ZONA NORTE
ESTADO DE PAGO 11
MAYO_2021 | contratación de Obras de Reparación y Reposición de Cubiertas en Jardines Infantiles de la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles ZONA NORTE
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$ 6.097.364,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.097.364
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$ 6.097.364
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Total Neto
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$ 6.097.364
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.158.499
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$ 7.255.863
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.