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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
856-610-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 856-13-LQ17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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856-13-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1276177,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-06-2017 |
| DESPACHO | SE SOLICITA REALIZAR DESPACHO DIRECTAMENTE EN CADA JARDIN INFANTIL DE LA
D.M.S. DESDE EL DIA 01 DE JUNIO HASTA EL 13 DEL MISMO MES, DEL AÑO EN CURSO. UNA VEZ FINALIZADA LA ENTREGA A TODOS LOS
ESTABLECIMIENTOS, SE REQUIERE HACER LLEGAR GUIAS DE DESPACHO A MÁS TARDAR HASTA
EL DIA 15 DE JUNIO, DEBIDAMENTE FIRMADAS
Y TIMBRADAS POR CADA ENCARGADA DEL JARDIN INFANTIL. POSTERIORMENTE
HACER LLEGAR FACTURA ELECTRÓNICA A: oficina_partesrm@junjired.cl, O
EN SU DEFECTO A: OFICINA DE PARTES, ALAMEDA 107, PISO 6TO. SANTIAGO.
| REVISAR
INSTRUCCIONES DE PAGO EN DOCUMENTO ADJUNTO A ORDEN DE COMPRA |
| ENTREGA SOLO CON GUIA DE
DESPACHO |
| Despacho
a Jardines según distribucion adjunta |
| Ingreso
de factura electronica al correo: oficina_partesrm@junjired.cl , adjuntando
guía de despacho respectiva, Guía de recepcion conforme y copia de Orden de
compra. |
| La guia
de recepcion conforme se debe solicitar a la unidad demandante del bien. |
| Se hace
Presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro de
un plazo 30 días corridos. Conforme al art 3° de la Ley n°19.983 |
| Para
informacion de pago, posterior a la entrega correcta y recepcion de
productos, favor comunicarse con tesoreria al 2-26545771. |
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Proveedor |
Adelco Ltda. |
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Razón Social |
ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
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R.U.T. |
84.348.700-9 |
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Sucursal |
Adelco Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 294 | Bolsa | PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS MARCA OSO – BOLSAS DE 1x6 ROLLOS, PARA ENTREGAR DIRECTAMENTE EN LOS JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS LA D.M.S. (VER DISTRIBUCIÓN) | |
$ 9.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.848.860
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$ 2.848.860
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14111703
| Toallas de papel | 598 | Bolsa | TOALLA DE PAPEL JUMBO 250 MTS MARCA OSO – BOLSAS DE 1x2 ROLLOS, PARA ENTREGAR DIRECTAMENTE EN LOS JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS LA D.M.S. (VER DISTRIBUCIÓN) | |
$ 6.468,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.867.864
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$ 3.867.864
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Total Neto
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$ 6.716.724
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.276.178
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$ 7.992.902
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.