|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
856-694-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-08-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 856-50-LQ20 SC 55.407-- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
856-50-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
AHUMADA N° 11, 5TO PISO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
1630352,57 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AHUMADA N° 11, 5TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Promarco SpA |
|
Razón Social |
Promarco SpA
|
|
R.U.T. |
76.562.293-k |
|
Sucursal |
Promarco SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Contratación “Servicios de aseo e higiene de oficinas de la Dirección Regional Metropolitana de Santiago de la Junta Nacional de Jardines Infantiles”
ESTADO DE PAGO: ENERO 2021. | SERVICIOS ASEO E HIGIENE OFICINAS JUNJI
Contratación “Servicios de aseo e higiene de oficinas de la Dirección Regional Metropolitana de Santiago de la Junta Nacional de Jardines Infantiles” |
$ 8.580.803,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.580.803
|
$ 8.580.803
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.580.803
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.630.353
|
|
$ 10.211.156
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.