Orden de Compra. Nº
856-77-SE22
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Licitación 856-3-LR22, P02 SC 59321
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Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
856-77-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-03-2022
Nombre de la Orden de Compra
Licitación 856-3-LR22, P02 SC 59321
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
856-3-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - Región Metropolitana
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 744 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
AHUMADA #11, PISO 6.
Comuna
Santiago
Impuesto
236897,7
Dirección de Envío de la Factura
AHUMADA #11, PISO 6.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Empresas DMG S.A.
Razón Social
EMPRESAS DMG SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
96.803.690-4
Sucursal
Empresas DMG S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
995
Unidad no definida
Línea de producto N°1, licitación 856-3-LR22 para la Adquisición de Material Didáctico Fungible. Plazo de entrega 50 días corridos desde el envío de la orden de compra
TIJERA ESCOLAR 5 1/4 PULGADAS, PLAST/METAL, COLOR NEGRO, PUNTA ROMA, AMBIDIESTO, MARCA MURANO.
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.200
$ 159.200
14111509
Artículos de papelería
1250
Unidad no definida
Línea de producto N°2, licitación 856-3-LR22 para la Adquisición de Material Didáctico Fungible. Plazo de entrega 50 días corridos desde el envío de la orden de compra
ADHESIVO EN BARRA DE 36 GRAMOS, MARCA MURANO.
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350.000
$ 350.000
14111509
Artículos de papelería
601
Unidad no definida
Línea de producto N°7, licitación 856-3-LR22 para la Adquisición de Material Didáctico Fungible. Plazo de entrega 50 días corridos desde el envío de la orden de compra
CARPETA C/PAPEL CARTON CORRUGADO DE 6 COLORES, MARCA MURANO.
$ 430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 258.430
$ 258.430
14111509
Artículos de papelería
147
Unidad no definida
Línea de producto N°15, licitación 856-3-LR22 para la Adquisición de Material Didáctico Fungible. Plazo de entrega 50 días corridos desde el envío de la orden de compra
TIZA JUMBO 20 PCS BALDE PLASTICO, MARCA ART & CRAF.
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.900
$ 102.900
14111509
Artículos de papelería
710
Unidad no definida
Línea de producto N°23, licitación 856-3-LR22 para la Adquisición de Material Didáctico Fungible. Plazo de entrega 50 días corridos desde el envío de la orden de compra
PALOS DE HELADO COLOR/SURT MADERA JUMBO 50 UN APROX MURANO.
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 269.800
$ 269.800
14111509
Artículos de papelería
142
Unidad no definida
Línea de producto N°10, licitación 856-3-LR22 para la Adquisición de Material Didáctico Fungible. Plazo de entrega 50 días corridos desde el envío de la orden de compra
PLUMON ESCOLAR DE 12 COLORES PUNTA GRUESA, MARCA LAVORO.
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.500
$ 106.500
Total Neto
$ 1.246.830
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 236.898
TOTAL OC
$ 1.483.728
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.