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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
856-81-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 856-123-LP14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Favor cancelar, ya que se reemplaza por 856-97-SE17 |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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856-123-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
212149,63 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FC CARGO |
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Razón Social |
FRANCO MARCELO CARBACHO DE LA PARRA
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R.U.T. |
8.774.377-2 |
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Sucursal |
FC CARGO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90121503
| Servicio de fletes | 1 | Unidad no definida | Flete excepcional, 3 VIAJES especiales con 1 y 2 puntos y uno de 5 puntos, realizado en noviembre 2016 según Minuta N°118 de fecha 13.12.2016 | Flete exepcional |
$ 312.894,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 312.894
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$ 312.894
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90121503
| Servicio de fletes | 1 | Unidad no definida | Flete excepcional, 1 VIAJE especial de 8 puntos, realizado en el mes de agosto 2016 según Minuta N°119 de fecha 12.01.2017 | Flete Extraordinario |
$ 140.803,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.803
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$ 140.803
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90121503
| Servicio de fletes | 40 | Unidad no definida | Flete ordinario, 40 puntos realizados en el mes de agosto 2016, según Minuta N°119 de fecha 12.01.2017
| Flete ordinario |
$ 16.572,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 662.880
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$ 662.880
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Total Neto
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$ 1.116.577
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 212.150
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$ 1.328.727
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.