Orden de Compra. Nº856-816-CM15 "Jornada de Directoras "
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-816-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2015
Nombre de la Orden de Compra Jornada de Directoras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
Comuna Santiago
Impuesto 891476,3292
Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Fundador
Razón Social SOC HOTELERA E INMOBILIARIA PACIFICO AUSTRAL LIMIT
R.U.T. 96.587.040-7
Sucursal Hotel Fundador
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
2239-11-LP10
Centros de conferencias1 (672448) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 101 A 200 PERSONAS TIPO AUDITORIO JORNADA COMPLETA 672448(672448) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 101 A 200 PERSONAS TIPO AUDITORIO JORNADA COMPLETA; Código: ;Región : RM ;COMPUTADOR(1) ;AMPLIFICACION(1) ;PLASMA/LCD(2) ;PROYECCION DE IMAGENES(1) $ 1.066.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.066.279 $ 1.066.279
90101701
2239-11-LP10
Gestión de cafetería a pie de obra400 (672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 672482(672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 ; Código: ;Región : RM $ 3.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.444.000 $ 1.444.000
90101603
2239-11-LP10
Servicios de catering200 (858028) SERVICIO ALMUERZO - MENÚ EJECUTIVO 868028(858028) SERVICIO ALMUERZO - MENÚ EJECUTIVO; Código: ;Región : RM $ 12.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.565.000 $ 2.565.000
0
2239-11-LP10
ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - TELÓN PROYECCI1 (858044) ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - TELÓN PROYECCIÓN 868044(858044) ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - TELÓN PROYECCIÓN ; Código: ;Región : RM $ 24.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.700 $ 24.700
Total Neto $ 5.099.979
Descuento $ 407.998
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 891.476
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 5.583.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.