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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
856-830-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Jornada de capacitación |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
78379,959 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hotel Fundador |
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Razón Social |
SOC HOTELERA E INMOBILIARIA PACIFICO AUSTRAL LIMIT
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R.U.T. |
96.587.040-7 |
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Sucursal |
Hotel Fundador |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603 2239-11-LP10
| Servicios de catering | 21 | | (858028) SERVICIO ALMUERZO - MENÚ EJECUTIVO 868028 | (858028) SERVICIO ALMUERZO - MENÚ EJECUTIVO; Código: ;Región : RM
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$ 12.825,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 269.325
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$ 269.325
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90101701 2239-11-LP10
| Gestión de cafetería a pie de obra | 42 | | (672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 672482 | (672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 ; Código: ;Región : RM
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$ 3.610,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.620
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$ 151.620
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Total Neto
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$ 420.945
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Descuento
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$ 8.419
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.380
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 490.906
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.