Orden de Compra. Nº856-841-SE25 "RRFF_ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25__P01 CLÁSICOS_57.402."
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-841-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra RRFF_ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25__P01 CLÁSICOS_57.402.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-11-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4546
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ahumada 11 piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 2471520
Dirección de Envío de la Factura Ahumada 11 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general2000UnidadLIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE DESINCRUSTANTE DE INODORO 750 ML.LIMPIADORES DE USO GENERAL. $ 1.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.368.000 $ 3.368.000
47131805
Limpiadores de uso general1000UnidadCLORO TRADICIONAL CONCENTRADO 5 LITROS.LIMPIADORES DE USO GENERAL. $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590.000 $ 1.590.000
47131805
Limpiadores de uso general5000UnidadBOLSA DE BASURA 120X130 PAQUETE DE 5 BOLSAS.LIMPIADORES DE USO GENERAL. $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050.000 $ 8.050.000
Total Neto $ 13.008.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.471.520
TOTAL OC $ 15.479.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.