Orden de Compra. Nº856-845-SE23 "RRRFF _ DESDE 856-34-LE22 _ RECARGA DE EXTINTORES ZONA A_ SC 51409"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-845-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2023
Nombre de la Orden de Compra RRRFF _ DESDE 856-34-LE22 _ RECARGA DE EXTINTORES ZONA A_ SC 51409
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-34-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2565
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 244377,145
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVITEX
Razón Social JORGE ALBERTO MARCHANT MAGANA
R.U.T. 10.064.195-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVITEX
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadContrato de suministros de “Servicios de Mantención y Recarga de Extintores de Incendios” ASIGNADOS A JARDINES INFANTILES Y OTRAS DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA JUNJI. ZONA A - MES: JUNIO 2023 P1 CLASICOS Duración del trabajo 30 días hábiles, garantía del trabajo 12 meses, somos empresa certificada WSS reconocida INN $ 1.286.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.286.196 $ 1.286.196
Total Neto $ 1.286.196
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 244.377
TOTAL OC $ 1.530.573


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.