Orden de Compra. Nº856-86-SE22 "Licitación 856-3-LR22, P01 SC 59321"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-86-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2022
Nombre de la Orden de Compra Licitación 856-3-LR22, P01 SC 59321
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-3-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 732 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA #11, PISO 6.
Comuna Santiago
Impuesto 2212148,34
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA #11, PISO 6.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería3713Unidad no definidaLínea de producto N°3, licitación 856-3-LR22 para la Adquisición de Material Didáctico Fungible. Plazo de entrega 50 días corridos desde el envío de la orden de compraBOLSON DE 10 UNIDADES, PAPEL CELOFAN TORRE IMAGIA $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680.786 $ 2.680.786
14111509
Artículos de papelería3725Unidad no definidaLínea de producto N°4, licitación 856-3-LR22 para la Adquisición de Material Didáctico Fungible. Plazo de entrega 50 días corridos desde el envío de la orden de compraCARPETA 10 UNIDADES, MARCA TORRE IMA6IA PAPEL VOLANTIN $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689.450 $ 2.689.450
14111509
Artículos de papelería2555Unidad no definidaLínea de producto N°9, licitación 856-3-LR22 para la Adquisición de Material Didáctico Fungible. Plazo de entrega 50 días corridos desde el envío de la orden de compraPEGAMENTO COLA FRIA TORRE 5OOML $ 894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.284.170 $ 2.284.170
14111509
Artículos de papelería6232Unidad no definidaLínea de producto N°20, licitación 856-3-LR22 para la Adquisición de Material Didáctico Fungible. Plazo de entrega 50 días corridos desde el envío de la orden de compraBLOCK PROARTE MEDrO No 99 1/8 20H.140G 37 ,7x27crn $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.988.480 $ 3.988.480
Total Neto $ 11.642.886
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.212.148
TOTAL OC $ 13.855.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.