Orden de Compra. Nº856-902-SE23 "CE_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-35-LE23_SC 51.813.-P2"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-902-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2023
Nombre de la Orden de Compra CE_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-35-LE23_SC 51.813.-P2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-35-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2683 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 290076,8
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-09-2023
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGAFAVOR VER ADJUNTO ENTREGA EN LOGÍSTICA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Elena
Razón Social ELENA EMPERATRIZ TORRES BAHAMONDES
R.U.T. 7.038.821-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Elena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería16UnidadBLOCK BLACK 20 HOJAS LINEA 5 PROGRAMA 2 REX 1243 DEL 24-08-2023.BLOCK BLACK 20 HOJAS $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.400 $ 150.400
14111509
Artículos de papelería24UnidadCARTÓN ENTELADO 35X45 CMS LINEA 6 PROGRAMA 2 REX 1243 DEL 24-08-2023.CARTÓN ENTELADO 35X45 CMS $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.400 $ 98.400
14111509
Artículos de papelería24UnidadSET TÉMPERA SÓLIDA FLUORESCENTE LINEA 9 PROGRAMA 2 REX 1243 DEL 24-08-2023.SET TÉMPERA SÓLIDA FLUORESCENTE $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.520 $ 71.520
14111509
Artículos de papelería16UnidadBLOCK ACUARELA 28X35 CMS 300 GRS. LINEA 2 PROGRAMA 2 REX 1243 DEL 24-08-2023.BLOCK ACUARELA 28X35 CMS 300 GRS. $ 15.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.320 $ 244.320
14111509
Artículos de papelería16UnidadBLOCK PAPEL ECOLÓGICO A4 50 HOJAS 200 GRS. LINEA 4 PROGRAMA 2 REX 1243 DEL 24-08-2023.BLOCK PAPEL ECOLÓGICO A4 50 HOJAS 200 GRS. $ 11.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.680 $ 191.680
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Artículos de papelería16UnidadSET MALETA PINTURA ACRÍLICA LINEA 7 PROGRAMA 2 REX 1243 DEL 24-08-2023.SET MALETA PINTURA ACRÍLICA $ 42.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.600 $ 681.600
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Artículos de papelería24UnidadBLOCK DIBUJO BOCETO 27X38 CMS 160 GRS. LINEA 1 PROGRAMA 2 REX 1243 DEL 24-08-2023. BLOCK DIBUJO BOCETO 27X38 CMS 160 GRS. $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.800 $ 88.800
Total Neto $ 1.526.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 290.077
TOTAL OC $ 1.816.797


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.