Orden de Compra. Nº856-936-SE23 "RRFF DESDE 856-8-LR23 Articulos de Aseo - SC 50376"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-936-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2023
Nombre de la Orden de Compra RRFF DESDE 856-8-LR23 Articulos de Aseo - SC 50376
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-8-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2767
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
Comuna Santiago
Impuesto 4599561,8
Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MG Publicidad y Eventos Spa
Razón Social MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA
R.U.T. 76.202.065-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MG Publicidad y Eventos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza232Unidad no definidaPSERVILLETAS DESECHABLES COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 120 PAQUETES DE 50 UNIDADES 120 pqtes de 50 unidadesSERVILLETAS DESECHABLES COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 120 PAQUETES DE 50 UNIDADES 120 pqtes de 50 unidades $ 39.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.268.400 $ 9.268.400
52121703
Toalla de cara771CajaTOALLITAS HUMEDAS LIMPIEZA BEBÉ 10 PAQUETES DE 45 UNIDADES 10 paquetes de 45 unidadesTOALLITAS HÚMEDAS BABYSEC 10 PAQUETES DE 45 UNIDADES $ 7.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.697.690 $ 5.697.690
47131803
Desinfectantes domésticos453PackCLORO CONCENTRADO 4 Litros 4 UNIDADES 4 lts x 4 Unidades (16 Litros)CLORO CONCENTRADO TRADICIONAL 4000GR IMPEKE CAJA X 4 UNID $ 7.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.347.670 $ 3.347.670
12161902
Detergentes surfactantes195PackLIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE DESINCRUSTANTE DE INODORO EXTRA FUERTE 12 UNIDADES Caja de 12 udLIMPIADOR LÍQUIDO DESINCRUSTANTE HARPIC EXTRA FUERTE 750 ML CAJA X 12 UNIDADES $ 30.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.894.460 $ 5.894.460
Total Neto $ 24.208.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.599.562
TOTAL OC $ 28.807.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.