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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
856-95-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DESDE 856-14-LR20 _ ZONA CENTRO ORIENTE _ SC 55537 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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856-14-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
907489,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Soing Informatica Limitada |
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Razón Social |
Soing Informatica Limitada
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R.U.T. |
76.634.616-2 |
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Sucursal |
Soing Informatica Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | contratación de Obras de Reparación y Reposición de Cubiertas en Jardines Infantiles de la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
ZONA CENTRO ORIENTE MES DE DICIEMBRE 2020
ESTADO DE PAGO 6
| contratación de Obras de Reparación y Reposición de Cubiertas en Jardines Infantiles de la Dirección Regional
Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
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$ 4.776.262,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.776.262
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$ 4.776.262
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Total Neto
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$ 4.776.262
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 907.490
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$ 5.683.752
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.