Orden de Compra. Nº856-9995-SE25 "RRFF_Equipamiento J. Inf Santos Dumont_Lic 856-35-LE25_ BIP 30411174_SC 57860"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-9995-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2025
Nombre de la Orden de Compra RRFF_Equipamiento J. Inf Santos Dumont_Lic 856-35-LE25_ BIP 30411174_SC 57860
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-35-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5617 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
Comuna *
Impuesto 530100
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRACACE
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA
R.U.T. 76.021.154-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRACACE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario10UnidadMALLA PARA CUNAMALLA PARA CUNA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
56101532
Mobiliario1UnidadKIT CONTENEDOR DE RECICLAJEKIT CONTENEDOR DE RECICLAJE $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
56101532
Mobiliario8UnidadCONTENEDOR DE PAÑALESCONTENEDOR DE PAÑALES $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
56101532
Mobiliario2UnidadBOTIQUÍN FIJOBOTIQUÍN FIJO $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
Total Neto $ 2.790.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 530.100
TOTAL OC $ 3.320.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.