Orden de Compra. Nº857-2433-SE10 "CAFE PUNTA ARENAS"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO NACIONAL PARA LA DISCAPACIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 857-2433-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-12-2010
Nombre de la Orden de Compra CAFE PUNTA ARENAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional de la Discapacidad
Razón Social FONDO NACIONAL PARA LA DISCAPACIDAD
R.U.T. 72.576.700-5
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos1313, 6° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO NACIONAL PARA LA DISCAPACIDAD
R.U.T. 72.576.700-5
Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1
Comuna Santiago Centro
Impuesto 24700
Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor andrea
Razón Social ROSANA ELIZABETH NAVARRO BAHAMONDE
R.U.T. 13.169.172-6
Sucursal andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering100Unidad no definidasolicitado para el encuentro regional14 diciembresolicitado para el encuentro regional 14 diciembre $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 130.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.700
TOTAL OC $ 154.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.