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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
857-313-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ID 857-313-SE20 Servicio de Aseo DR Antofagasta |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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857-1-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de la Discapacidad
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R.U.T. |
72.576.700-5 |
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Dirección de Facturación |
Catedral 1575 Piso 1 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
81395,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575 Piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jormar Spa |
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Razón Social |
INVERSIONES GESTIÓN ADMINISTRATORIO Y SERVICIOS IN
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R.U.T. |
76.769.014-2 |
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Sucursal |
Jormar Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Servicio anual de aseo para la Dirección Regional de Antofagasta de acuerdo a la Licitación ID: 857-1- LE20, por un máximo anual de $ 2.039.181.-, para este año se considera $509.795.- | Servicio anual de aseo para la Dirección Regional de Antofagasta de acuerdo a la Licitación ID: 857-1- LE20, por un máximo anual de $ 2.039.181.-, para este año se considera $509.795.- Orden de Compra Proveniente de licitación pública |
$ 428.399,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 428.399
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$ 428.399
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Total Neto
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$ 428.399
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.396
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$ 509.795
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.