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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
857-3203-CM12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
02341-12 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
A la fecha no se han entregado las ayudas técnicas por parte del proveedor. |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de la Discapacidad
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R.U.T. |
72.576.700-5 |
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Dirección de Facturación |
Catedral 1575 Piso 1 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
59850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575 Piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS MANUEL MARINO SANCHEZ |
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Razón Social |
CARLOS MANUEL MARINO SANCHEZ
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R.U.T. |
21.131.801-5 |
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Sucursal |
CARLOS MANUEL MARINO SANCHEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42241706
| Ortóticos o productos para el cuidado del pie | 1 | | (901184) CALZADO ORTOPEDICO - CON REALCE 912184 | (901184) CALZADO ORTOPEDICO - CON REALCE; Código: ;Región : I
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$ 130.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.000
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$ 130.000
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42241700
| ORTESIS DE MIEMBRO INFERIOR - CORTA CON TOPE DE 90 | 1 | | (901264) ORTESIS DE MIEMBRO INFERIOR - CORTA CON TOPE DE 90° 912264 | (901264) ORTESIS DE MIEMBRO INFERIOR - CORTA CON TOPE DE 90°; Código: ;Región : I
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$ 220.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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Total Neto
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$ 350.000
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Descuento
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$ 35.000
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.850
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 374.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.