Orden de Compra. Nº857-338-CM19 "Servicio de Alimentación Jornada Directores 11/07"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Discapacidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 857-338-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentación Jornada Directores 11/07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional de la Discapacidad
Razón Social Servicio Nacional de la Discapacidad
R.U.T. 72.576.700-5
Dirección de Unidad de Compra Catedral 1579 Piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 04203 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Discapacidad
R.U.T. 72.576.700-5
Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1
Comuna Santiago Centro
Impuesto 25435
Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lizama Producciones E.I.R.L.
Razón Social PRODUC JUAN GARY LIZAMA PENA PRODUCCIONES EIRL
R.U.T. 76.295.790-6
Sucursal Lizama Producciones E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
2239-1-LP15
Concesionarios de casino de comida20 (1114699 )ALMUERZO CATERING - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134699(1114699) ALMUERZO CATERING - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.600 $ 136.600
Total Neto $ 136.600
Descuento $ 2.732
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.435
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 159.303


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.