|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
857-3659-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FOLIO 04409-11 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio Nacional de la Discapacidad |
|
Razón Social |
FONDO NACIONAL PARA LA DISCAPACIDAD
|
|
R.U.T. |
72.576.700-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Huérfanos1313, 6° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FONDO NACIONAL PARA LA DISCAPACIDAD
|
|
R.U.T. |
72.576.700-5 |
|
Dirección de Facturación |
Catedral 1575 Piso 1 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
14702,39 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575 Piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DESPACHO SEGUN INSTRUCTIVO DE FACTURACION | |
|
|
Proveedor |
ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA LIMITADA |
|
Razón Social |
ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.785.840-4 |
|
Sucursal |
ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42211917
| Vajilla para discapacitados físicos | 3 | Unidad no definida | CUCHARA FLEXIBLE. | CUCHARA FLEXIBLE. |
$ 10.351,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.053
|
$ 31.053
|
42211917
| Vajilla para discapacitados físicos | 1 | Unidad no definida | | |
$ 5.816,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.816
|
$ 5.816
|
42211917
| Vajilla para discapacitados físicos | 2 | Unidad no definida | VASO CON BIBERON. | VASO CON BIBERON. |
$ 3.726,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.452
|
$ 7.452
|
42251610
| Pelotas o accesorios terapéuticos | 1 | Unidad no definida | ANTIDESLIZANTE | ANTIDESLIZANTE |
$ 30.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
42211616
| Ayudas de higiene o estimulación de toilette para | 1 | Unidad no definida | ESPONJA CON MANGO. | ESPONJA CON MANGO. |
$ 3.060,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.060
|
$ 3.060
|
|
|
Total Neto
|
$ 77.381
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.702
|
|
$ 92.083
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.