|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
857-902-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE ARRIENDO DE DISPOSITIVOS FIREWALLS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
857-44-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
|
|
R.U.T. |
72.576.700-5 |
|
Dirección de Facturación |
Catedral 1575 Piso 1 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
5947000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575 Piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SRN |
|
Razón Social |
SANTANA RED DE NEGOCIOS SPA
|
|
R.U.T. |
76.763.624-5 |
|
Sucursal |
SRN |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43222501
| Equipo de seguridad de red de firewall | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 DISPOSITIVOS FIREWALL DESDE ACEPTADA LA OC, Y TERMINADA LA IMPLEMENTACIÓN POR 36 MESES. | SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 DISPOSITIVOS FIREWALL DESDE ACEPTADA LA OC, Y TERMINADA LA IMPLEMENTACIÓN POR 36 MESES. |
$ 28.800.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.800.000
|
$ 28.800.000
|
43222501
| Equipo de seguridad de red de firewall | 1 | Unidad no definida | IMPLEMENTACIÓN SERVIDORES EN DEPENDENCIAS DE LA DN DE SENADIS (30 DÍAS CORRIDOS DESDE EMITIDA LA OC) | IMPLEMENTACIÓN SERVIDORES EN DEPENDENCIAS DE LA DN DE SENADIS (30 DÍAS CORRIDOS DESDE EMITIDA LA OC) |
$ 2.500.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.500.000
|
$ 2.500.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 31.300.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.947.000
|
|
$ 37.247.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.