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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
857-997-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-04-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 857-223-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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857-223-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio Nacional de la Discapacidad |
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Razón Social |
FONDO NACIONAL PARA LA DISCAPACIDAD
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R.U.T. |
72.576.700-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Huérfanos1313, 6° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO NACIONAL PARA LA DISCAPACIDAD
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R.U.T. |
72.576.700-5 |
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Dirección de Facturación |
Catedral 1575 Piso 1 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
454100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575 Piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jorge Caro Ramirez |
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Razón Social |
JORGE ARTURO CARO RAMIREZ
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R.U.T. |
5.320.019-2 |
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Sucursal |
Jorge Caro Ramirez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42242001
| Dispositivos prostéticos de la extremidad inferior | 1 | Unidad | PROTESIS MIEMBRO SUPERIOR SOBRE CODO, MODULAR, SOCKET DE RESINA Y FIBRA DE CARBONO, TERMINACION MANO COSMETICA, SUJECION CORREAS CABLES ARNES DE SUJECION, MONTAJE MUÑECA ROSCA. | |
$ 2.390.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.390.000
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$ 2.390.000
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Total Neto
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$ 2.390.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 454.100
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$ 2.844.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.