Orden de Compra. Nº
858-913-SE19
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Ver Rex 2294 adjunta
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Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
858-913-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
Ver Rex 2294 adjunta
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
858-45-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Nivel Central
Razón Social
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T.
61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Fidel Oteiza 1956, piso 3°.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1732 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T.
61.107.000-4
Dirección de Facturación
Fidel Oteiza 1956, piso 3°.
Comuna
Providencia
Impuesto
99387,1
Dirección de Envío de la Factura
Fidel Oteiza 1956, piso 3°.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Trema
Razón Social
TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T.
76.128.840-7
Sucursal
Trema
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152010
Película de radiología dental
10
Botella
REVELADOR DE RADIOGRAFIAS
4831000549 REVELADOR MANUAL GBX P 5 Lts. KODAK
$ 9.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.300
$ 97.300
30201903
Unidades dentales
3
Caja
OPTRA-GATE VIVADENT TAMAÑO R (80 UNIDADES CADA CAJA)
OPTRAGATE 3D REGULAR REFILL 80 VIVADENT
$ 91.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 273.900
$ 273.900
42142608
Jeringas médicas sin agujas
100
Unidad
JERINGAS DESECHABLES 10 ML
6521000524 JERINGA DESECH. CRANBERRY 10 cc. C AG. 21 G 12 CU
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
42151901
Cepillos de placa de dentadura o de la dentadura
36
Unidad
CEPILLO CURAPROX CK CURAKID O SIMILAR
OFREZCO 5021000182 CEPILLO KIDS CON CAPUCHON 2 A 6 AÑOS CARISTOP MADE IN SPAIN
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.640
$ 35.640
30201903
Unidades dentales
5
Unidad
GUTAPERCHERO S/MARCA
OFREZCO 4801000452 GUTAPERCHERO CONO PALETA PALO GOLF Cod. 3064 DW
$ 1.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.150
$ 5.150
50202301
Agua
50
Litro
AGUA DESMINERALIZADA
OFREZCO 3041000001 AGUA DESTILADA USP Bd. 5 Lts.
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental
1
Frasco
ADHESIVO CUBETAS SPRAY
OFREZCO 6901000904 SILIC. COND. ADH. P CUBETA 10 ml. SPEEDEX COLTENE SUIZA
$ 7.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
42152424
Cementos dentales a base de agua
5
Frasco
COLTOSOL N° 386
6901000200 CEM. TEMP. OBT. COLTOSOL Fco. 37 grs. COLTENE
$ 5.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.100
$ 27.100
30201903
Unidades dentales
1
Frasco
EUCALYPTOL
1101000352 EUCALIPTOL REFINADO 10 cc. ALFA
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
30201903
Unidades dentales
1
Frasco
IF ENDOBACT (PARAMONOCLOROFENOL)
1101000680 PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO ENDOBACT 10 cc. ALFA
$ 5.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.220
$ 5.220
Total Neto
$ 523.090
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 99.387
TOTAL OC
$ 622.477
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.