Orden de Compra. Nº858-913-SE19 "Ver Rex 2294 adjunta "
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 858-913-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Ver Rex 2294 adjunta
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 858-45-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Nivel Central
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956, piso 3°.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1732 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°.
Comuna Providencia
Impuesto 99387,1
Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152010
Película de radiología dental10BotellaREVELADOR DE RADIOGRAFIAS4831000549 REVELADOR MANUAL GBX P 5 Lts. KODAK $ 9.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.300 $ 97.300
30201903
Unidades dentales3CajaOPTRA-GATE VIVADENT TAMAÑO R (80 UNIDADES CADA CAJA)OPTRAGATE 3D REGULAR REFILL 80 VIVADENT $ 91.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.900 $ 273.900
42142608
Jeringas médicas sin agujas100UnidadJERINGAS DESECHABLES 10 ML6521000524 JERINGA DESECH. CRANBERRY 10 cc. C AG. 21 G 12 CU $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
42151901
Cepillos de placa de dentadura o de la dentadura36UnidadCEPILLO CURAPROX CK CURAKID O SIMILAROFREZCO 5021000182 CEPILLO KIDS CON CAPUCHON 2 A 6 AÑOS CARISTOP MADE IN SPAIN $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.640 $ 35.640
30201903
Unidades dentales5UnidadGUTAPERCHERO S/MARCAOFREZCO 4801000452 GUTAPERCHERO CONO PALETA PALO GOLF Cod. 3064 DW $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.150 $ 5.150
50202301
Agua50LitroAGUA DESMINERALIZADAOFREZCO 3041000001 AGUA DESTILADA USP Bd. 5 Lts. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental1FrascoADHESIVO CUBETAS SPRAYOFREZCO 6901000904 SILIC. COND. ADH. P CUBETA 10 ml. SPEEDEX COLTENE SUIZA $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
42152424
Cementos dentales a base de agua5FrascoCOLTOSOL N° 3866901000200 CEM. TEMP. OBT. COLTOSOL Fco. 37 grs. COLTENE $ 5.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.100 $ 27.100
30201903
Unidades dentales1FrascoEUCALYPTOL1101000352 EUCALIPTOL REFINADO 10 cc. ALFA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
30201903
Unidades dentales1FrascoIF ENDOBACT (PARAMONOCLOROFENOL)1101000680 PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO ENDOBACT 10 cc. ALFA $ 5.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220
Total Neto $ 523.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.387
TOTAL OC $ 622.477


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.