Orden de Compra. Nº858-981-SE07 "Servicios de Lavandería Nivel Central"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Deportes de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 858-981-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Lavandería Nivel Central
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicio de Lavandería Nivel Central, según ID 858-327-CO07 en la modalidad de Adjudicación Múltiple sin Emisión Automática de Orden de Compra. Según Memo Nº 660 de fecha 17.12.07. Subdepto. Administrativo. Factura Nº 10413 de 12.12.07.
Proveniente de Licitación 858-327-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nacional de Deportes de Chile
Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza N° 1956, Piso 7°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Arturo Godoy 2750
Comuna -1
Impuesto 8671,98
Dirección de Envío de la Factura Arturo Godoy 2750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LAVASECO ASTRA LTDA
R.U.T. 81.991.600-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería1UnidadServicios de lavanderíaServicio de Lavandería Nivel Central, según ID 858-327-CO07 en la modalidad de Adjudicación Múltiple sin Emisión Automática de Orden de Compra. Según Memo Nº 660 de fecha 17.12.07. Subdepto. Administrativo. Factura Nº 10413 de 12.12.07. $ 45.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.642 $ 45.642
Total Neto $ 45.642
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.672
TOTAL OC $ 54.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.