Orden de Compra. Nº859378-117-AG25 "MATERIALES E INSUMOS DE TALLER - 2025040331000598 - Materiales de jardinería, TIPE III Enfermería Viña del Mar. En el marco del proyecto UVA 2395 y UVA 2495"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 859378-117-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E INSUMOS DE TALLER - 2025040331000598 - Materiales de jardinería, TIPE III Enfermería Viña del Mar. En el marco del proyecto UVA 2395 y UVA 2495
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 14 Convenio Desempeño - Proyectos
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 213122043 del sistema Sistema financiero U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Av. Errázuriz 1834, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 8265
Dirección de Envío de la Factura Av. Errázuriz 1834, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M.BERNAL SERVICIOS
Razón Social MARCELO JAVIER BERNAL GUERRA
R.U.T. 14.253.310-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal M.BERNAL SERVICIOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111503
Tierra de hoja2UnidadTierra para macetero 25 litros RootsSACOS DE TIERRA MACETAS - MARCA ROOTS 25 LITROS $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
56101606
Maceteros2UnidadMaceta 18 cmMACETEROS - 18 CMS PLASTICOS COLOR TERRACOTA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
56101606
Maceteros13UnidadMacetero de plastico 12 cmMACETEROS: - 12 CMS PLASTICOS COLOR TERRACOTA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
10151904
Semillas de girasol3UnidadSobre de Semilla de flor perrito 1grSEMILLAS FLORES - FLOR PERRITO 1 GR $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
10151904
Semillas de girasol2UnidadSobre de Semilla de flor de clarín 2 grSEMILLAS FLORES - FLOR DE CARIN 20GRS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
10151904
Semillas de girasol1UnidadSobre de Semilla de lavandaSEMILLA FLORES - FLOR LAVANDA 2 GRS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 43.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.265
TOTAL OC $ 51.765


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.253.310-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.