Orden de Compra. Nº859378-52-SE26 "Pasajes aéreos a Juan Fernández marzo 2026"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 859378-52-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Pasajes aéreos a Juan Fernández marzo 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 882826-9-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 14 Convenio Desempeño - Proyectos
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra DIRECCIÓN DE DESPACHO EN OBSERVACIONES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 440302 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Blanco 1829, Valparaíso. (Prorrectoría UV)
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Blanco 1829, Valparaíso. (Prorrectoría UV)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viajes ZAHR
Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA
R.U.T. 76.153.125-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viajes ZAHR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos3UnidadMrs Andrea Valenzuela, Mrs Natalia Urquieta, Mrs Tamara Adasme Vuelo 9364 25 Marzo salida SCL 10:00 Vuelo 9366 02 Abril Regreso J Fernández 12:30 Total $3.415.500.- Equipaje extra ida (30 kg) $150.000.- Equipaje extra regreso (30 kg) $150.000.-Mrs Andrea Valenzuela, Mrs Natalia Urquieta, Mrs Tamara Adasme Vuelo 9364 25 Marzo salida SCL 10:00 Vuelo 9366 02 Abril Regreso J Fernández 12:30 Total $3.415.500.- Equipaje extra ida (30 kg) $150.000.- Equipaje extra regreso (30 kg) $150.000.- $ 1.238.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.715.500 $ 3.715.500
Total Neto $ 3.715.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.715.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.