Orden de Compra. Nº859378-790-AG24 "MANTENCION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES - 2024112031000802 - Servicio desinstalación de 5 pizarras fijas e instalación de base para pantallas inteligentes UVA 22991"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 859378-790-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES - 2024112031000802 - Servicio desinstalación de 5 pizarras fijas e instalación de base para pantallas inteligentes UVA 22991
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 14 Convenio Desempeño - Proyectos
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 213122042 del sistema Sistema financiero U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Av. Errázuriz 1834, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 235980
Dirección de Envío de la Factura Av. Errázuriz 1834, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Welders Gómez y Jara Ltda.
Razón Social GOMEZ Y JARA INGENIERIA Y MONTAJE INDUSTRIAL LIMITADA
R.U.T. 76.389.687-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Welders Gómez y Jara Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102203
Instalación de equipos de comunicaciones1UnidadSe solicita la preparación de bases para soportes de pantallas inteligentes que pesan APP 63K. Revisar documentos adjuntos para conocer detalles del requerimiento.Se solicita la preparación de bases para soportes de pantallas inteligentes que pesan APP 63K. Revisar documentos adjuntos para conocer detalles del requerimiento. $ 1.242.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.242.000 $ 1.242.000
Total Neto $ 1.242.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 235.980
TOTAL OC $ 1.477.980


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.011.303-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.735.571-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.735.571-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.389.687-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.389.687-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 5.533.590-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.