Orden de Compra. Nº867-11037-SE08 "Orden de Compra desde 867-11020-L108"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867-11037-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 867-11020-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 867-11020-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D. Regional del Libertador Bernardo O´Higgins
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra ALCAZAR 40 RANCAGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación ALCAZAR 40 RANCAGUA
Comuna Rancagua
Impuesto 531050
Dirección de Envío de la Factura ALCAZAR 40 RANCAGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Petrohué
Razón Social RENE GERONIMO RUIZ FUENTES
R.U.T. 9.088.820-k
Sucursal Constructora Petrohué
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad según tt.rr. $ 2.795.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.795.000 $ 2.795.000
Total Neto $ 2.795.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 531.050
TOTAL OC $ 3.326.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.