Orden de Compra. Nº867-33-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 867-11-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867-33-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 867-11-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 867-11-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D. Regional del Libertador Bernardo O´Higgins
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra ALCAZAR 40 RANCAGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación ALCAZAR 40 RANCAGUA
Comuna Rancagua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ALCAZAR 40 RANCAGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Debby Lemus
Razón Social DEBBY HANSER LEMUS VIDAL
R.U.T. 16.253.500-5
Sucursal Debby Lemus
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112103
Servicios de diseño de sitio Web1UnidadASESORIA EN DESARROLLO PAGINA WEB  $ 11.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600.000 $ 11.600.000
Total Neto $ 11.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 11.600.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.