Orden de Compra. Nº867-37-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 867-22-L109"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867-37-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 867-22-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 867-22-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D. Regional del Libertador Bernardo O´Higgins
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra ALCAZAR 40 RANCAGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación ALCAZAR 40 RANCAGUA
Comuna Rancagua
Impuesto 93881,28
Dirección de Envío de la Factura ALCAZAR 40 RANCAGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tudecora
Razón Social PATRICIA CAROLINA BARRIGA GOMEZ
R.U.T. 16.185.927-3
Sucursal Tudecora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1UnidadCONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS  $ 494.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.112 $ 494.112
Total Neto $ 494.112
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.881
TOTAL OC $ 587.993


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.