Orden de Compra. Nº867-45-SE17 "Reparacion Dependencias"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867-45-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Reparacion Dependencias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 867-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D. Regional del Libertador Bernardo O´Higgins
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación ALCAZAR 40 RANCAGUA
Comuna Rancagua
Impuesto 508026,75
Dirección de Envío de la Factura ALCAZAR 40 RANCAGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDREAS MICHAEL
Razón Social ARBEIT GRUPPE SPA
R.U.T. 76.423.954-7
Sucursal ANDREAS MICHAEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1Unidad no definida   $ 2.673.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.673.825 $ 2.673.825
Total Neto $ 2.673.825
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 508.027
TOTAL OC $ 3.181.852


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.