Orden de Compra. Nº867-5-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 867-6-L109"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867-5-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 867-6-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 867-6-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D. Regional del Libertador Bernardo O´Higgins
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra ALCAZAR 40 RANCAGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación ALCAZAR 40 RANCAGUA
Comuna Rancagua
Impuesto 313500
Dirección de Envío de la Factura ALCAZAR 40 RANCAGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GINA DEL CARMEN ORTEGA LOBOS
Razón Social SERVICIO DE ASEO
R.U.T. 9.512.227-2
Sucursal GINA DEL CARMEN ORTEGA LOBOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad Servicio de Aseo Direcciòn Regional de O^Higgins $ 1.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000
Total Neto $ 1.650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 313.500
TOTAL OC $ 1.963.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.