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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
867990-10-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-01-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-52-L120 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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867990-52-L120 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
410020 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Construcción |
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Razón Social |
Ingeniería y Construcción PK SpA
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R.U.T. |
76.208.189-k |
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Sucursal |
Construcción |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Unidad no definida | El suministro e instalación de una segunda capa de ventanas en 2 vanos, en los cuales ya está instalada una ventana la cual se debe mantener. Además se debe suministrar e instalar cortinas roller. | SE OFERTA TOMANDO COMO ANTECEDENTES PRINCIPALES ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ACLARATORIAS. |
$ 2.158.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.158.000
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$ 2.158.000
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Total Neto
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$ 2.158.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 410.020
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$ 2.568.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.