Orden de Compra. Nº867990-1196-AG25 "O C generada por invitación a compra ágil: 867990-1262-COT25, Sol. 87117 cc102"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-1196-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2025
Nombre de la Orden de Compra O C generada por invitación a compra ágil: 867990-1262-COT25, Sol. 87117 cc102
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - DCI
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 87117 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 3363. Santiago., Estación Central, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 29241
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 3363. Santiago., Estación Central, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALYANSA
Razón Social COMERCIALIZADORA ANA MARIA QUINTANILLA GUERRERO E.I.R.L.
R.U.T. 76.255.983-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALYANSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadCoffee Break 07-11-2025, de 10:00 a 16:30 aprox. Lugar: CEPEC-USACH, Cruz del Sur#77, Las Condes para 27. Detalles compl. en doc. adjuntoCoffee Break 07-11-2025, de 10:00 a 16:30 aprox. Lugar: CEPEC-USACH, Cruz del Sur#77, Las Condes para 27. Detalles compl. en doc. adjunto $ 153.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.900 $ 153.900
Total Neto $ 153.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.241
TOTAL OC $ 183.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.