Orden de Compra. Nº867990-1418-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 867990-1388-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-1418-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 867990-1388-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - DCI
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 87463 del sistema ERP PEOPLESOFT .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 202166,65
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HALDO FRANCISCO
Razón Social HALDO IVAN ESTEBAN RUBILAR BRAVO
R.U.T. 14.371.385-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HALDO FRANCISCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios215UnidadAGENDAS 2026 PERSONALIZADAS: TAMAÑO 15x21 CMS TAPAS/CONTRATAPAS: TIRO/RETIRO 4/4 FULL COLOR CMYK, CARTÓN PIEDRA 2 MM, COUCHÉ 170 GRS TERMOLAMINADO OPACO Y ANILLO METAL DOBLECERO. INTERIOR: 100 HOJAS BOND 90 GRS. 4/4 LOGOS Y/O SELLOS, DE AGUA EN CADA PÁGINA. GARANTÍA 4 MESES Y REPOSICIÓN 5 DÍAS HÁBILES POR FALLAS DE FÁBRICA. DISEÑO Y MAQUETA CON VBAGENDAS 2026 PERSONALIZADAS: TAMAÑO 15x21 CMS. TAPAS/CONTRATAPAS: TIRO/RETIRO 4/4 FULL COLOR CMYK, CARTÓN PIEDRA 2 MM, COUCHÉ 170 GRS. TERMOLAMINADO OPACO Y ANILLO METAL DOBLE CERO. INTERIOR: 100 HOJAS BOND 90 GRS. 4/4 LOGOS Y/O SELLOS DE AGUA EN CADA $ 4.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.064.035 $ 1.064.035
Total Neto $ 1.064.035
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 202.167
TOTAL OC $ 1.266.202


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.677.481-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.371.385-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.