Orden de Compra. Nº
867990-168-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-53-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
867990-168-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-53-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
867990-53-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Coordinación Institucional - UCI
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70964-cc102 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Facturación
Avenida Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 3363. Santiago., Estación Central, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
Estación Central
Impuesto
580181,34
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 3363. Santiago., Estación Central, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OMA
Razón Social
OMA SPA
R.U.T.
77.072.745-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
OMA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
32101602
Memoria RAM dinámica (DRAM)
3
Unidad
ADQUISICIÓN DE TARJETA MICRO SD
TARJETA MICROSDXC 512GB TIPO KINGSTON CANVAS GO +
$ 50.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.236
$ 151.236
31162506
Soporte de pared
1
Unidad
ADQUISICIÓN DE SOPORTE TV
SOPORTE TV MURO AJUSTABLE 37 A 70
$ 28.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.563
$ 28.563
43211508
Computadores personales
1
Unidad
ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR
ALL IN ONE AMD RYZEN 3 3250U, 8GB RAM, 256GB SSD, W11H
$ 596.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 596.630
$ 596.630
43211508
Computadores personales
3
Unidad
ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR
NOTEBOOK INTEL CELERON N4020, 4GB RAM, 500GB SSD, 14, W10
$ 319.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 957.957
$ 957.957
45111609
Proyectores multimedia
1
Unidad
ADQUISICIÓN DE PROYECTOR
PROYECTOR MINI HD 1280X720 TIPO PH550G
$ 487.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 487.311
$ 487.311
23101515
Grabadoras
4
Unidad
ADQUISISICÓN DE GRABADORA DE VOZ
GRABADORA DE VOZ DIGITAL TIPO PHILIPS DVT2050
$ 67.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 268.872
$ 268.872
45111609
Proyectores multimedia
1
Unidad
ADQUISICIÓN DE PROYECTOR
PROYECTOR PORTÁTIL FHD 1920X1080 SMART TV TIPO LG PF50KS
$ 563.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 563.017
$ 563.017
Total Neto
$ 3.053.586
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 580.181
TOTAL OC
$ 3.633.767
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.