Orden de Compra. Nº867990-168-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-53-L124"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-168-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-53-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 867990-53-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70964-cc102 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 3363. Santiago., Estación Central, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 580181,34
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 3363. Santiago., Estación Central, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OMA
Razón Social OMA SPA
R.U.T. 77.072.745-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32101602
Memoria RAM dinámica (DRAM)3UnidadADQUISICIÓN DE TARJETA MICRO SD TARJETA MICROSDXC 512GB TIPO KINGSTON CANVAS GO + $ 50.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.236 $ 151.236
31162506
Soporte de pared1UnidadADQUISICIÓN DE SOPORTE TV SOPORTE TV MURO AJUSTABLE 37 A 70 $ 28.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.563 $ 28.563
43211508
Computadores personales1UnidadADQUISICIÓN DE COMPUTADOR ALL IN ONE AMD RYZEN 3 3250U, 8GB RAM, 256GB SSD, W11H $ 596.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.630 $ 596.630
43211508
Computadores personales3UnidadADQUISICIÓN DE COMPUTADOR NOTEBOOK INTEL CELERON N4020, 4GB RAM, 500GB SSD, 14, W10 $ 319.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957.957 $ 957.957
45111609
Proyectores multimedia1UnidadADQUISICIÓN DE PROYECTOR PROYECTOR MINI HD 1280X720 TIPO PH550G $ 487.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.311 $ 487.311
23101515
Grabadoras4UnidadADQUISISICÓN DE GRABADORA DE VOZ GRABADORA DE VOZ DIGITAL TIPO PHILIPS DVT2050 $ 67.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.872 $ 268.872
45111609
Proyectores multimedia1UnidadADQUISICIÓN DE PROYECTOR PROYECTOR PORTÁTIL FHD 1920X1080 SMART TV TIPO LG PF50KS $ 563.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.017 $ 563.017
Total Neto $ 3.053.586
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 580.181
TOTAL OC $ 3.633.767


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.