Orden de Compra. Nº867990-217-AG23 "OC generada por invitación a compra ágil: 867990-142-COT23, Sol. 66088,cc102"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-217-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2023
Nombre de la Orden de Compra OC generada por invitación a compra ágil: 867990-142-COT23, Sol. 66088,cc102
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 66088 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 3363. Santiago., Estación Central, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 46550
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 3363. Santiago., Estación Central, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RGB Multiservicios
Razón Social RODRIGO ALEJANDRO GAJARDO BALLADARES
R.U.T. 16.119.585-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RGB Multiservicios
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering35Unidad35 colaciones El servicio debe ser entregado el día jueves 15 de Junio a las 8:15 horas en calle Las Sophoras 175, Estación Central. Edificio de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago de Chile.Los 35 productos deberán ser empacados en Box o bolsas de papel, y, cada uno contener lo siguiente: • 1 Ciabatta Rústica de pollo, queso, lechuga, tomate, y Champiñon. (Opción de Hamburguesa vegetariana o falafel, queso, lechuga, tomate y champiñón). detalles en adjunto35 colaciones El servicio debe ser entregado el día jueves 15 de Junio a las 8:15 horas en calle Las Sophoras 175, Estación Central. Edificio de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago de Chile.Los 35 productos deberán $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
Total Neto $ 245.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.550
TOTAL OC $ 291.550


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.540.136-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.893.748-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.361.153-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 16.119.585-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 15.477.071-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 13.562.683-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 78.493.740-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.