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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
867990-237-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contratación de servicio nueva ventana plegable |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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867990-230-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Coordinación Institucional - UCI |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
1448884,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIRECTA |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA DIRECTA SPA
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R.U.T. |
78.073.147-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIRECTA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171802
| Claraboyas de ventilación | 1 | Unidad | Contratación de servicio de obra nueva ventana plegable comedor terraza piso 4°, Edificio 519 | Constructora Directa SPA |
$ 7.625.710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.625.710
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$ 7.625.710
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Total Neto
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$ 7.625.710
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.448.885
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$ 9.074.595
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.