Orden de Compra. Nº867990-261-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-67-L124"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-261-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-67-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 867990-67-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 73053-CC102 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 395962,66
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTECOMP SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y PROD
R.U.T. 77.077.922-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INTECOMP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101501
Carretillas2UnidadADQUISICIÓN DE CARROS DE TRANSPORTE/CARGA PARA NOTEBOOKS LABORATORIO MOVIL CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL EN BIOMÉDICA FACULTAD DE INGENIERÍA CD73053 CC102CARRO NOTEBOOK CN 45 $ 1.042.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.084.014 $ 2.084.014
Total Neto $ 2.084.014
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 395.963
TOTAL OC $ 2.479.977


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.