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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
867990-263-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 867990-9-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - DCI |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
5885210,29 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grupo Facepass |
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Razón Social |
FACEPASS SPA
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R.U.T. |
77.730.151-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grupo Facepass |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43232804
| Software de administración | 1 | Unidad |
sissy.alvarez@usach.cl
Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl.
Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas.
• **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de
acuerdo a la normativa vigente.
• En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801.
Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110] | PLATAFORMA CLOUD CONTROL DE ASISTENCIA |
$ 30.974.791,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.974.791
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$ 30.974.791
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Total Neto
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$ 30.974.791
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.885.210
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$ 36.860.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.