Orden de Compra. Nº867990-33-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 867990-1544-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-33-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 867990-1544-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - DCI
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP,88784 DE CC102 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 143073,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHECK
Razón Social COMERCIAL CHECK SPA
R.U.T. 76.512.372-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CHECK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios178Unidad-MORRAL ALGODÓN: Impresión a 1 color (1cara). Detalle: 33 x 44 cm. Morral de Canvas Algodón natural de 10 onzas (280g/m2), con tiradores de algodón 100% natural. Se requiere entrega de muestras (requisito excluyente). Hasta el cierre de las ofertas. Departamento de Adquisiciones de la USACH, Victor Jara #3555, Estación Central. Horario: Desde las 9:30 hasta las 17:30. MORRAL DE CANVAS ALGODÓN NATURAL DE 10 ONZAS (280g/m2) 100% NATURAL $ 2.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.120 $ 452.120
80141605
Regalos publicitarios170Unidad-LANYARD LISO SIMPLE 2 CM: Impresión a 1 color (1cara). Detalle: Lanyard Porta-Credencial de Polyester liso de 2cm. de ancho para Sublimación, con Mosquetón Metálico. Se requiere entrega de muestras (requisito excluyente). Hasta el cierre de las ofertas. Departamento de Adquisiciones de la USACH, Victor Jara #3555, Estación Central. Horario: Desde las 9:30 hasta las 17:30. LANYARD LISO SIMPLE 2 CM $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.900 $ 198.900
80141605
Regalos publicitarios300Unidad- CHAPITAS CIRCULARES: Impresión a Full color (1cara). respaldo con gancho metálico americano sobre base metálica para sujeción. Impresión digital a 4/0 colores. Cantidad minimo 300 unidades. 35mm Se requiere entrega de muestras (requisito excluyente). Hasta el cierre de las ofertas. Departamento de Adquisiciones de la USACH, Victor Jara #3555, Estación Central. Horario: Desde las 9:30 hasta las 17:30. CHAPITA DE 3,7 CM REDONDA CON ALFILER DE GANCHO $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
Total Neto $ 753.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.074
TOTAL OC $ 896.094


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.