Orden de Compra. Nº867990-360-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 867990-319-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-360-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 867990-319-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 82505-cc102 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 585200
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Globo Marketing
Razón Social COMERCIALIZADORA GLOBO MARKETING LIMITADA
R.U.T. 76.114.439-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Globo Marketing
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios1000Unidad1000 Mug para Feria Sostenible USACH 2025 para el 23 de Abril. *DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO* *SE ADJUDICARÁ A LA EMPRESA QUE OFERTE LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN PLAZO SEÑALADO*Mug Eco Cup $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990.000 $ 1.990.000
80141605
Regalos publicitarios20Unidad20 Banderas tipo Vela para Feria Sostenible USACH 2025 para el 23 de Abril. *DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO* *SE ADJUDICARÁ A LA EMPRESA QUE OFERTE LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN PLAZO SEÑALADO*BANDERA VELA $ 54.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.000 $ 1.090.000
Total Neto $ 3.080.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 585.200
TOTAL OC $ 3.665.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.