Orden de Compra. Nº867990-385-SE20 "(ID 49331) Equip. Discapacitados Gimnasio EAO USACH, Lin. 4"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Santiago de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-385-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2020
Nombre de la Orden de Compra (ID 49331) Equip. Discapacitados Gimnasio EAO USACH, Lin. 4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 867990-10-R120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI
Razón Social Universidad de Santiago de Chile
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Santiago de Chile
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 501600
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2020
TítuloDescripción
Contacto para compra
Contacto: Rosanna Dormarchi (rdomarchi@gmail.com); Gonzalo Sáez (gonzalo.saez@usach.cl)

Fono: 227182750
Dirección de despacho: Av. el Belloto n°3580, Estación Central, tercer piso del gimnasio de la
Escuela de Artes y Oficios (EAO).
Instrucciones Factura
Factura debe ser enviada a roberto.valenzuela.s@usach.cl; usach_dte@paperless.cl, ximena.acevedo@usach.cl

El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de Compra, de acuerdo a normativa vigente.

Por favor emitir factura bajo giro "ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS". De lo contrario, será rechazada y debería enviarse nota de crédito y tramitar nueva factura.

El número de la Orden de Compra deberá venir incorporado en campo 801
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kairos Medical
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KAIROS MEDICAL LIMITAD
R.U.T. 76.008.129-9
Sucursal Kairos Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192210
Sillas de ruedas6UnidadSilla de rueda activa para tenis. Cantidad: 6 unidades - Silla activa fabricada en aluminio, diseñada especialmente para jugar tenis. - Pintura resistente a la intemperie - Ruedas en ángulo para una mejor maniobrabilidad. - Asiento y respaldo alcolchados y forrados con nylon transpirable. - Apoya pies ajustables. - Cinturón de seguridad. - Laterales de PVC. - Rueda trasera y delantera (pequeñas de 3¿) montadas sobre rodamientos. - Ruedas traseras grandes de 24 pulgadas, desmontables al tacto. - Asiento talla 36 - Peso de la silla 11 kg. - Peso máximo del usuario: 100 kg.Silla de rueda activa para tenis. Cantidad: 6 unidades $ 440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640.000 $ 2.640.000
Total Neto $ 2.640.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 501.600
TOTAL OC $ 3.141.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.