Orden de Compra. Nº867990-519-AG24 "O C generada por invitación a compra ágil: 867990-415-COT24, Sol. 77122 cc 102"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-519-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra O C generada por invitación a compra ágil: 867990-415-COT24, Sol. 77122 cc 102
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Sol. 77122 cc102 del sistema ERP People Soft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 23750
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hatem impresiones
Razón Social IMPRENTA HATEM IMPRESIONES SPA
R.U.T. 77.259.543-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hatem impresiones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios10UnidadFiguras impresas en papel autoadhesivo emplacado en plancha cartón espumado fomex 5mm. Tamaño 40 x 50 cm. Son diez figuras distintas con corte troquel sinuoso.FOMEX 5MM 40X50 TROQUELADO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
80141605
Regalos publicitarios400UnidadVolantes tamaño 14x21cm, impresión en papel couche 170grs.a 4/4 color. 4 diseños diferentes, 100 c/u. Terminación corte rectoVOLANTES 14X21 4/4 CORTE RECTO $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
80141605
Regalos publicitarios1UnidadFomex espumado 5mm, tamaño 120x90cm impresión full color, troquel sinuoso. Terminación soporte para gráficaFOMEX 5MM 90X120 TROQUELACO $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 125.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.750
TOTAL OC $ 148.750


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.896.936-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.713.021-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.259.543-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.130.993-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.920.682-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.805.650-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.