Orden de Compra. Nº867990-532-SE20 "(50279) ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-33-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Santiago de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-532-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2020
Nombre de la Orden de Compra (50279) ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-33-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 867990-33-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI
Razón Social Universidad de Santiago de Chile
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Santiago de Chile
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 17784
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Factura
Factura debe ser enviada a paulina.jimenez@usach.cl; usach_dte@paperless.cl, ximena.acevedo@usach.cl

El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de Compra, de acuerdo a normativa vigente.

El número de la Orden de Compra deberá venir incorporado en campo 801

GIRO UNIVERSIDAD: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDAD PÚBLICAS (FAVOR CONSIDERAR SINO SE RECHAZA FACTURA Y DEBERÁ SER GESTIONADA NUEVAMENTE)

Se solicita también indicar cuenta corriente y banco en donde se puede hacer efectivo el pago.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Greenwich Medical
Razón Social GREENWICH MEDICAL SPA
R.U.T. 77.054.028-3
Sucursal Greenwich Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42292908
Dispositivos de sutura quirúrgica1UnidadSUTURAS N° 0 CON AGUJA REDONDA caja 36 unidadesDEMECRYL 0 DCT-1: sutura absorbible sintética multifilamento de copolimeros de ácido glicolico y ácido láctico, calibre 0, longitud de hebra:90 cm. Aguja de punta ahusada de medio círculo de 36 mm aguja DCT-1, gin-obs. Marca DemeTECH. Made in USA. FDA-ISO $ 46.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
42292908
Dispositivos de sutura quirúrgica1UnidadSUTURAS N° 1 CON AGUJA REDONDA caja 36 unidadesDEMECRYL 1 DCT-1: sutura absorbible sintética multifilamento de copolimeros de ácido glicolico y ácido láctico, calibre 1, longitud de hebra:90 cm. Aguja de punta ahusada de medio círculo de 36 mm aguja DCT-1, gin-obs. Marca DemeTECH. Made in USA. FDA-ISO $ 46.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
Total Neto $ 93.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.784
TOTAL OC $ 111.384


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.