Orden de Compra. Nº867990-8-SE21 "Modificación de contrato en ID 867990-23-LP18"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Santiago de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-8-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2021
Nombre de la Orden de Compra Modificación de contrato en ID 867990-23-LP18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 867990-23-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI
Razón Social Universidad de Santiago de Chile
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 48107 del sistema Peoplesoft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Santiago de Chile
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 1288887,515
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CDEI E.I.R.L
Razón Social CONSTRUCCION E INGENIERIA DANIEL ESTEBAN PACHECO B
R.U.T. 76.076.282-2
Sucursal CDEI E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaREGULARIZA Y AUTORIZA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR AUMENTO DE PRECIO Y PLAZO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “REMODELACIÓN DE PLANTA PILOTO -UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE” Y APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO RESOLUCIÓN N°243REGULARIZA Y AUTORIZA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR AUMENTO DE PRECIO Y PLAZO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “REMODELACIÓN DE PLANTA PILOTO -UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE” Y APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO $ 6.783.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.783.619 $ 6.783.619
Total Neto $ 6.783.618
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.288.888
TOTAL OC $ 8.072.506


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.