Orden de Compra. Nº868-88-SE18 "Servicio de encuadernación y empastes N° 01 -2018"
Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional de Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 868-88-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2018
Nombre de la Orden de Compra Servicio de encuadernación y empastes N° 01 -2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 868-15-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de Aysen - XI Región
Razón Social Gobierno Regional de Aysén
R.U.T. 72.222.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ejército N° 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobierno Regional de Aysén
R.U.T. 72.222.000-5
Dirección de Facturación Ejército N° 405
Comuna Coyhaique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ejército N° 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDUARDO ANTONIO HERNANDEZ MANSILLA
Razón Social EDUARDO ANTONIO HERNANDEZ MANSILLA
R.U.T. 8.258.735-7
Sucursal EDUARDO ANTONIO HERNANDEZ MANSILLA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento8UnidadServicio de encuadernación y empastes de documentos del Gobierno Regional de Aysén. Según Res. exenta N° 1300/21 de septiembre de 2017 Aprueba adjudicación licitación pública 868-15-LE17. Res Exenta N° 1440/11.10.2017 Aprueba contrato 24 meses desde 11.10.2017 al 10.10.2019.Solicitud de trabajo N° 01 Unidad de Abastecimiento. Total 8 Tomos Legajos. Autorización N° 10 de fecha 31.01.2018. Orden de trabajo N°01 - 2018.08 tomos legajos según Solicitud de trabajo de Encuadernación y empastes N° 01 Unidad de Abastecimiento de División de Administración y Finanzas. $ 11.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.640 $ 90.640
Total Neto $ 90.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 90.640

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.