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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
869-41-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Curso Atención de Clientes. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
D. Reg de Magallanes y de la Antartica Chilena |
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Razón Social |
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
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R.U.T. |
82.174.900-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
ROCA Nº 817, PISO 2, OF. 24, EDIF. LIBERTADOR |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
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R.U.T. |
82.174.900-k |
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Dirección de Facturación |
ROCA Nº 817, PISO 2, OF. 24, EDIF. LIBERTADOR |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ROCA Nº 817, PISO 2, OF. 24, EDIF. LIBERTADOR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IK Capacitaciones Ltda |
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Razón Social |
KUSANOVIC Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.427.510-1 |
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Sucursal |
IK Capacitaciones Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86111504 2239-9-lp14
| Programas no diplomados a distancia | 14 | | (1559932 )CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - ATENCION DE CLIENTES VALOR POR ALUMNO 1561815 | (1559932) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - ATENCION DE CLIENTES VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 180.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520.000
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$ 2.520.000
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Total Neto
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$ 2.520.000
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Descuento
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$ 25.200
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.494.800
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.