Orden de Compra. Nº869-84-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 869-36-L109"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 869-84-SE09
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 05-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 869-36-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 869-36-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D. Reg de Magallanes y de la Antartica Chilena
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra FAGNANO N 518
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación ROCA Nº 817, PISO 2, OF. 24, EDIF. LIBERTADOR
Comuna Punta Arenas
Impuesto 238218,58
Dirección de Envío de la Factura ROCA Nº 817, PISO 2, OF. 24, EDIF. LIBERTADOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hoteles Australis Ltda.
Razón Social HOTELES AUSTRALIS LIMITADA
R.U.T. 78.447.910-2
Sucursal Hoteles Australis Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles1UnidadSEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA.  $ 1.253.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.253.782 $ 1.253.782
Total Neto $ 1.253.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 238.219
TOTAL OC $ 1.492.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.