Orden de Compra. Nº870-20-SE12 "SERVICIOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Comisión Nacional de Riego
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 870-20-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2012
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Minis. de Agricultura - Comisión Nacional de Riego
Razón Social Comisión Nacional de Riego
R.U.T. 60.718.000-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernando O'higgins 1449
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comisión Nacional de Riego
R.U.T. 60.718.000-8
Dirección de Facturación Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1
Comuna Santiago
Impuesto 1749900
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RPC.de Seguridad
Razón Social SOC R P C DE SEGURIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.033.190-2
Sucursal RPC.de Seguridad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida   $ 9.210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.210.000 $ 9.210.000
Total Neto $ 9.210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.749.900
TOTAL OC $ 10.959.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.